365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社2022年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、 2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、 2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
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七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社是中共365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期市委直属事业单位,承担市委机关报《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》的编辑、出版、印刷和 发行工作。
主要职责:1.负责宣传党的路线、方针、政策,宣传市委、市政府的中心工作,宣传报道重要的 社会活动和事件。2.负责宣传报道我市城市转型和经济建设等方面取得的成就和经验,宣传报道各 行业涌现的先进典型。3.正确引导社会舆论,宣传报道人民群众的呼声及普遍关注的社会热点、难 点问题。4.负责革新报纸的形式、内容,提高报纸的品味和质量。5.开展对单位新闻工作人员及其 他工作人员的教育培训工作,提高人员的政治和业务素质。6.加强与外地新闻媒体交流,宣传介绍 365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期,扩大365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期在外界的影响。7.承办市委交办的其他事项。
机构设置:按照咸编发[2015]44号文件规定,365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社内设机构9个,分别为办公室、策划 协调中心、发布中心、采集中心、经营管理中心及4个《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》专刊编辑出版业务科室。
二、2022年度部门工作任务
2022年我单位将在市委、市政府的正确领导下,做好宣传报道、融合发展、广告经营、人才队伍 建设等本职工作,做好弘扬正能量,唱响主旋律,动员全市党员干部群众立足新发展阶段,汇聚365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期一路向“阳”精气神,全面完成市委、市政府各项宣传报道任务等重点工作。《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》从原 来的周六刊增加为周七刊,我们要做好全年约350多期、5万多份《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》的编辑出版和印刷发 行工作。2022年,我们的基本思路和总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神,习近平总书记来陕考察重要讲话 重要指示精神,扎实落实省委十三届十次全会、市委七届十五次全会部署,突出守正创新、融合发 展、移动优先、内容为本,牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向,占据传播制高点,讲好 365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期故事,推进融合发展,全面建设具有365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期特色的全媒体传播体系和区域内具有影响力和竞争力 的新型主流媒体,为奋力谱写365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期新时代追赶超越新篇章,做出新闻舆论工作应有的贡献。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2021年底,本部门人员编制49人,其中行政编制0人、事业编制49人;实有人员43人,其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员26人。聘用人员421人(其中有268名投递员)。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3088万元,其中一般公共预算拨款收入3088万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元 、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,2022年本部门预算收入较上年 减少196.18万元,主要原因是近年来,传统纸媒受新兴媒体冲击愈发严重,报纸征订数量下滑 ;2022年本部门预算支出3088万元,其中一般公共预算拨款支出3088万元、政府性基金拨款支出0万 元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元,2022年本部门预算支出较上年减少196.18万元,主要原因是按照党政机关坚持过紧日子的有关要求,压缩一般性支出。
(二)财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入3088万元,其中一般公共预算拨款收入3088万元、政府性基金拨款收 入0万元、上年结转0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少196.18万元,主要原因是近年来 ,传统纸媒受新兴媒体冲击愈发严重,报纸征订数量下滑;2022年本部门财政拨款支出3088万元 ,其中一般公共预算拨款支出3088万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少196.18万元,主要原因是按照党政机关坚持过紧日子的有关要求,压缩一般性支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3088万元,较上年减少196.18万元,主要原因是近年来 ,传统纸媒受新兴媒体冲击愈发严重,报纸征订数量下滑。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出3088万元。其中:出版发行(2070605)3088万元,较上年 减少196.18万元,主要原因是按照党政机关坚持过紧日子的有关要求,压缩一般性支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出3088万元。其中:工资福利支出(301)1708万元,较上年 减少117万元,主要原因是存在人员退休和聘用人员离职。商品和服务支出(302)1185万元,较上年减少214万元,主要原因是按照党政机关坚持过紧日子的有关要求,压缩一般性支出。资本性支出 (309)195万元,较上年增加147万元,主要原因是购置车辆和房屋修缮。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出3088万元。其中:对事业单位经常性补助(505)2893万元,较上年减少331万元,主要原因是按照党政机关坚持过紧日子的有关要求,压缩一般性支出。对事业单位资本性补助(506)195万元,较上年增加147万元,主要原因是购置车辆和房屋修缮。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
(1)按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(2)按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(3)按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16万元,与上年持平,主要原因是我单位 严格控制经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是我单位严格控制经 费支出;公务接待费费5万元,与上年持平,主要原因是我单位严格控制经费支出;公务用车运行维 护费11万元,与上年持平,主要原因是我单位严格控制经费支出;公务用车购置费0万元,与上年持 平,主要原因是我单位严格控制经费支出。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当 年部门预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共195万元,其中政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算180万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款3088万元,当年政府性基金预算 拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2022年,本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排0万元,与上年持平,原因是我单位严格控制经费支出。由于 我单位属于差额拨款事业单位,财政保障不包括机关运行经费,因此我单位2022年预算经费未安排 机关运行费。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.外投报纸投递经费:指给省级机关领导免费投递报纸的费用。
3.彩版印刷经费:指在报纸印刷过程中采取彩色印刷方式,支付给365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社印务有限公司的费 用。
4.报刊投递经费:指报纸在投递过程中付给投递员的代投递费。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
2022年部门综合预算公开报表
部门名称:365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。
2022年部门综合预算收支总表
2022年部门综合预算收入总表
2022年部门综合预算支出总表
2022年部门综合预算财政拨款收支总表
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转 )
2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不 含上年结转)
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
2022年部门整体支出绩效目标表
2021年专项资金总体绩效目标表
责任编辑:赵磊